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答疑老师:谭老师
原来有预交个人所得税就可以退 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
您好,单位是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
在的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,看了一下填写的没有问题 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
对,在纳税调整明细表里面,扣除类的其他,账面只填去年摊销的金额, 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你指的是个人汇算清缴吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,能具体介绍下问题吗 查看全部回复
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通过以前年度损益调整或未分配利润来 查看全部回复
是的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不是 查看全部回复
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答疑老师:patience
调整? 查看全部回复
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是收到还是支出 查看全部回复
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答疑老师:清岚
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是要查询打印之前年度的年报申报表么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
取得虚开发票不能税前扣除的,将这部分业务招待费全部做纳税调增,填在纳税调整明细表的填在第30行“(十七)其他”。剩余的取得合规票据的业务招待费,按照税法上的规定计算扣除 查看全部回复
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您好,12月份的时候确认收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
不需要填 查看全部回复
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公众号:会计宝
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